Auditoría y Control Interno

Blindamos tus procesos para garantizar transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo.

Confianza a través de la transparencia.

Un sistema de control interno robusto no es un lujo; es la base que protege los activos de la empresa, asegura la fiabilidad de la información financiera y promueve la eficiencia operativa. Sin él, las empresas se exponen a fraudes, errores costosos y desconfianza por parte de inversionistas y socios comerciales.

Nuestra Metodología de Fortalecimiento

Vamos más allá de la auditoría tradicional. Nos sumergimos en tus operaciones para diseñar e implementar un marco de control a la medida, enfocado en los riesgos clave de tu negocio:

  • Identificación de Controles Internos: Mapeamos tus procesos y diagnosticamos los puntos de control existentes y sus debilidades.
  • Separación de Roles y Funciones: Diseñamos una estructura organizacional que previene conflictos de interés y reduce el riesgo de actividades fraudulentas.
  • Revisión de Transacciones: Realizamos auditorías selectivas de transacciones clave para asegurar su correcta ejecución y registro.
  • Desarrollo de Mejores Políticas y Procedimientos: Creamos y documentamos políticas claras que estandarizan la operación y sirven como guía para todo el equipo.
  • Auditoría de Cumplimiento: Verificamos que tu empresa cumpla con todas las normativas fiscales y regulatorias aplicables, incluyendo validaciones como la Opinión 32D y Listas Negras 69B del SAT.